Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021062
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka R SOŠ
- Dátum doručenia: 07.05.2021
- Celková hodnota: 14,77 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.05.2021
- Poznámka:
Tlačiť