Faktúra č. 41021053

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021053
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce za 01.04.-30.06.2021
  • Dátum doručenia: 14.04.2021
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2021
  • Poznámka:
Tlačiť