Faktúra č. 41021025

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021025
  • Popis fakturovaného plnenia: el. energia 01/2021
  • Dátum doručenia: 15.02.2021
  • Celková hodnota: 675,23 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť