Faktúra č. 41020203

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020203
  • Popis fakturovaného plnenia: doúčtovanie DPH
  • Dátum doručenia: 15.12.2020
  • Celková hodnota: 9,27 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť