Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020203
- Popis fakturovaného plnenia: doúčtovanie DPH
- Dátum doručenia: 15.12.2020
- Celková hodnota: 9,27 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť