Faktúra č. 41020196

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020196
  • Popis fakturovaného plnenia: el. energia 11/2020
  • Dátum doručenia: 11.12.2020
  • Celková hodnota: 881,77 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť