Faktúra č. 41020193

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020193
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil vedenie SOŠ
  • Dátum doručenia: 09.12.2020
  • Celková hodnota: 40,42 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť