Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020193
- Popis fakturovaného plnenia: mobil vedenie SOŠ
- Dátum doručenia: 09.12.2020
- Celková hodnota: 40,42 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť