Faktúra č. 41020181

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020181
  • Popis fakturovaného plnenia: SANET 10-12/2020
  • Dátum doručenia: 18.11.2020
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť