Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020181
- Popis fakturovaného plnenia: SANET 10-12/2020
- Dátum doručenia: 18.11.2020
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť