Faktúra č. 41020173

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020173
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
  • Dátum doručenia: 02.11.2020
  • Celková hodnota: 1 969,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť