Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020173
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
- Dátum doručenia: 02.11.2020
- Celková hodnota: 1 969,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť