Faktúra č. 41020151

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020151
  • Popis fakturovaného plnenia: technik PO 09/2020
  • Dátum doručenia: 01.10.2020
  • Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť