Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020151
- Popis fakturovaného plnenia: technik PO 09/2020
- Dátum doručenia: 01.10.2020
- Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť