Faktúra č. 41020150

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020150
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS od 17.06.-21.09.2020
  • Dátum doručenia: 28.09.2020
  • Celková hodnota: 1 455,02 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť