Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020150
- Popis fakturovaného plnenia: VaS od 17.06.-21.09.2020
- Dátum doručenia: 28.09.2020
- Celková hodnota: 1 455,02 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.10.2020
- Poznámka:
Tlačiť