Faktúra č. 41020112

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo faktúry: 41020112
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava Fabie, doúčtovanie
  • Dátum doručenia: 20.07.2020
  • Celková hodnota: 28,66 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.08.2020
  • Poznámka:
Tlačiť