Faktúra č. 41020110

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020110
  • Popis fakturovaného plnenia: el.energia 06/2020
  • Dátum doručenia: 14.07.2020
  • Celková hodnota: 841,82 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť