Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020110
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia 06/2020
- Dátum doručenia: 14.07.2020
- Celková hodnota: 841,82 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.07.2020
- Poznámka:
Tlačiť