Faktúra č. 41020092

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020092
  • Popis fakturovaného plnenia: el.energia 05/2020
  • Dátum doručenia: 11.06.2020
  • Celková hodnota: 776,95 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť