Faktúra č. 41020091

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020091
  • Popis fakturovaného plnenia: trovy exekúcie
  • Dátum doručenia: 10.06.2020
  • Celková hodnota: 39,50 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť