Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020091
- Popis fakturovaného plnenia: trovy exekúcie
- Dátum doručenia: 10.06.2020
- Celková hodnota: 39,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť