Faktúra č. 41020075

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020075
  • Popis fakturovaného plnenia: služby počítačovej siete 04-06/2020
  • Dátum doručenia: 18.05.2020
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť