Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020075
- Popis fakturovaného plnenia: služby počítačovej siete 04-06/2020
- Dátum doručenia: 18.05.2020
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť