Faktúra č. 41020025

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020025
  • Popis fakturovaného plnenia: el. energia 01/2020
  • Dátum doručenia: 13.02.2020
  • Celková hodnota: 1 378,12 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť