Faktúra č. 41020013

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020013
  • Popis fakturovaného plnenia: výkon zodpovednej osoby 02/2020
  • Dátum doručenia: 04.02.2020
  • Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť