Faktúra č. 41020011

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020011
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
  • Dátum doručenia: 30.01.2020
  • Celková hodnota: 2 262,38 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť