Faktúra č. 41020007

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020007
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce za 01.01.-31.03.2020
  • Dátum doručenia: 16.01.2020
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť