Faktúra č. 41020003

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020003
  • Popis fakturovaného plnenia: el. energia 12/2019
  • Dátum doručenia: 14.01.2020
  • Celková hodnota: 1 124,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť