Faktúra č. 41019210

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019210
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS od 01.11.-10.12.2019
  • Dátum doručenia: 19.01.2019
  • Celková hodnota: 687,76 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť