Faktúra č. 41019203

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019203
  • Popis fakturovaného plnenia: el. energia 11/2019
  • Dátum doručenia: 12.12.2019
  • Celková hodnota: 1 132,22 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť