Faktúra č. 41019193

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019193
  • Popis fakturovaného plnenia: technik PO 11-12/2019
  • Dátum doručenia: 02.12.2019
  • Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť