Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019193
- Popis fakturovaného plnenia: technik PO 11-12/2019
- Dátum doručenia: 02.12.2019
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť