Faktúra č. 41019178

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019178
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS od 14.09.-31.10.2019
  • Dátum doručenia: 08.11.2019
  • Celková hodnota: 965,82 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť