Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019178
- Popis fakturovaného plnenia: VaS od 14.09.-31.10.2019
- Dátum doručenia: 08.11.2019
- Celková hodnota: 965,82 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť