Faktúra č. 41019171

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019171
  • Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
  • Dátum doručenia: 28.11.2019
  • Celková hodnota: 3 016,51 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť