Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019171
- Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
- Dátum doručenia: 28.11.2019
- Celková hodnota: 3 016,51 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť