Faktúra č. 41019167

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019167
  • Popis fakturovaného plnenia: úvodné konzultácie
  • Dátum doručenia: 17.10.2019
  • Celková hodnota: 750,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť