Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019167
- Popis fakturovaného plnenia: úvodné konzultácie
- Dátum doručenia: 17.10.2019
- Celková hodnota: 750,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť