Faktúra č. 41019132

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019132
  • Popis fakturovaného plnenia: počítačová sieť SANET júl-september 2019
  • Dátum doručenia: 20.08.2019
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť