Faktúra č. 41019131

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019131
  • Popis fakturovaného plnenia: čistenie a prebíjanie dažďových zvodov
  • Dátum doručenia: 16.08.2019
  • Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť