Faktúra č. 41019112

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019112
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina 06/2019
  • Dátum doručenia: 16.07.2019
  • Celková hodnota: 893,74 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť