Faktúra č. 41019100

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019100
  • Popis fakturovaného plnenia: dočasný pútač projektu
  • Dátum doručenia: 28.06.2019
  • Celková hodnota: 1 061,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť