Faktúra č. 41019094

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019094
  • Popis fakturovaného plnenia: pevná linka R SOŠ
  • Dátum doručenia: 06.06.2019
  • Celková hodnota: 13,03 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť