Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019094
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka R SOŠ
- Dátum doručenia: 06.06.2019
- Celková hodnota: 13,03 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť