Faktúra č. 41019091

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019091
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ
  • Dátum doručenia: 06.06.2019
  • Celková hodnota: 46,32 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť