Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019091
- Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ
- Dátum doručenia: 06.06.2019
- Celková hodnota: 46,32 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť