Faktúra č. 41019084

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019084
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS od 18.04.-20.05.2019
  • Dátum doručenia: 28.05.2019
  • Celková hodnota: 572,69 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť