Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019084
- Popis fakturovaného plnenia: VaS od 18.04.-20.05.2019
- Dátum doručenia: 28.05.2019
- Celková hodnota: 572,69 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť