Faktúra č. 41019065

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019065
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS od 16.03.-17.04.2019
  • Dátum doručenia: 29.04.2019
  • Celková hodnota: 608,93 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť